Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
Dados do Empenho
Número do empenho:
7885
Data de lançamento:
16/05/2023
Tipo de empenho:
INSS TERCEIROS
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DIVISÃO DE TRÂNSITO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Serviços de Trânsito
Conta de Despesa:
3390.47.18.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE PESSOA FISICA (R$ 260,00 X 20%) NO MÊS DE MAIO/23. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 336/2023.
0,00
52,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/05/2023
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE PESSOA FISICA (R$ 260,00 X 20%) NO MÊS DE MAIO/23. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 336/2023.
52,00
16/05/2023
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE PESSOA FISICA (R$ 260,00 X 20%) NO MÊS DE MAIO/23. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 336/2023. LIQUIDADO CFE. RPA Nº 011 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.
52,00
20/06/2023
Pagamento de Empenho 7885/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
52,00
TOTAL
52,00
52,00
52,00
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.