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Última atualização realizada em 16/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: MULTIMACO COMERCIAL DE TERMINAIS E MANGUEIRAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7917 Data de lançamento: 17/05/2023
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa: PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PEÇAS, CONEXÃO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA SUBSTITUIÇÃO E REPAROS NA PÁ CARREGADEIRA FROTA 153, CFE MEMORANDO SO 483/2023.ORDEM DE COMPRA 2503/2023. 220,00 220,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/05/2023 PEÇAS, CONEXÃO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA SUBSTITUIÇÃO E REPAROS NA PÁ CARREGADEIRA FROTA 153, CFE MEMORANDO SO 483/2023.ORDEM DE COMPRA 2503/2023. 220,00
31/05/2023 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA SUBSTITUIÇÃO E REPAROS NA PÁ CARREGADEIRA FROTA 153, CFE MEMORANDO SO 483/2023.ORDEM DE COMPRA 2503/2023.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 6701 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SERGIO VOGT. 220,00
02/06/2023 Pagamento de Empenho 7917/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 220,00
TOTAL 220,00 220,00 220,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.