3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, BATERIA 150 AMP.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA 150AH DESTINADA PARA O CAMINHÃO CARGO 2422 FROTA 133, CFE MEMORANDO SO 475/2023.ORDEM DE COMPRA 2501/2023.
620,00
620,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/05/2023
PEÇAS, BATERIA 150 AMP.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA 150AH DESTINADA PARA O CAMINHÃO CARGO 2422 FROTA 133, CFE MEMORANDO SO 475/2023.ORDEM DE COMPRA 2501/2023.
620,00
22/05/2023
PEÇAS, BATERIA 150 AMP.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA 150AH DESTINADA PARA O CAMINHÃO CARGO 2422 FROTA 133, CFE MEMORANDO SO 475/2023.ORDEM DE COMPRA 2501/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1114 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.
620,00
24/05/2023
Pagamento de Empenho 7932/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
620,00
TOTAL
620,00
620,00
620,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.