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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: VANIA RAQUEL BLASI 02350972097

Dados do Empenho
Número do empenho: 795 Data de lançamento: 23/01/2023
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Lavagem Micro-ônibus VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DO ÔNIBUS VWNEOBUS THO, PLACA PNB7G66, CFME MEMORANDO INTERNO STASH 0024/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 137/2023. 110,00 110,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/01/2023 Lavagem Micro-ônibus VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DO ÔNIBUS VWNEOBUS THO, PLACA PNB7G66, CFME MEMORANDO INTERNO STASH 0024/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 137/2023. 110,00
31/01/2023 Lavagem Micro-ônibus VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DO ÔNIBUS VWNEOBUS THO, PLACA PNB7G66, CFME MEMORANDO INTERNO STASH 0024/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 137/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 313 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA. 110,00
03/02/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000795/2023 VANIA RAQUEL BLASI 02350972097 - 28931 110,00
TOTAL 110,00 110,00 110,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.