3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA DO CAMINHÃO VOLVO FROTA 164, CFE MEMORANDO SO 466/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2510/2023.
1.022,00
1.022,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/05/2023
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA DO CAMINHÃO VOLVO FROTA 164, CFE MEMORANDO SO 466/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2510/2023.
1.022,00
30/06/2023
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA DO CAMINHÃO VOLVO FROTA 164, CFE MEMORANDO SO 466/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2510/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 249 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
1.022,00
06/07/2023
Pagamento de Empenho 7983/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.022,00
TOTAL
1.022,00
1.022,00
1.022,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.