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Última atualização realizada em 16/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ROBERTA FIUZA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7984 Data de lançamento: 18/05/2023
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa: PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PEÇAS, LAMPADA, FIO, FITA, SOLDA, MAT. LIMP. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DO CAMINHÃO VOLVO FROTA 164, CFE MEMORANDO SO 466/2023.ORDEM DE COMPRA 2511/2023. 315,00 315,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/05/2023 PEÇAS, LAMPADA, FIO, FITA, SOLDA, MAT. LIMP. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DO CAMINHÃO VOLVO FROTA 164, CFE MEMORANDO SO 466/2023.ORDEM DE COMPRA 2511/2023. 315,00
30/06/2023 PEÇAS, LAMPADA, FIO, FITA, SOLDA, MAT. LIMP. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DO CAMINHÃO VOLVO FROTA 164, CFE MEMORANDO SO 466/2023.ORDEM DE COMPRA 2511/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 415 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. 315,00
06/07/2023 Pagamento de Empenho 7984/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 315,00
TOTAL 315,00 315,00 315,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.