3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, LAMPADA, FIO, FITA, SOLDA, MAT. LIMP.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DO CAMINHÃO VOLVO FROTA 164, CFE MEMORANDO SO 466/2023.ORDEM DE COMPRA 2511/2023.
315,00
315,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/05/2023
PEÇAS, LAMPADA, FIO, FITA, SOLDA, MAT. LIMP.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DO CAMINHÃO VOLVO FROTA 164, CFE MEMORANDO SO 466/2023.ORDEM DE COMPRA 2511/2023.
315,00
30/06/2023
PEÇAS, LAMPADA, FIO, FITA, SOLDA, MAT. LIMP.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DO CAMINHÃO VOLVO FROTA 164, CFE MEMORANDO SO 466/2023.ORDEM DE COMPRA 2511/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 415 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.
315,00
06/07/2023
Pagamento de Empenho 7984/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
315,00
TOTAL
315,00
315,00
315,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.