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Última atualização realizada em 12/11/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: WMM SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7986 Data de lançamento: 18/05/2023
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Conservação e Manutenção das Estradas Municipais
Conta de Despesa: 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa: CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso: 501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 5 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DA PEDREIRA DE RINCÃO SECO E SANTO ANTÔNIO DO TRIUNFO PARA AS LOCALIDADES DE MONTE CASTELO, LINHA 8 E ESQUINA DECKER, REALIZADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SMOV, TOTALIZANDO 627 KM, CFE. MEMORANDO INTERNO 492/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 023/2020. 0,00 15.737,77

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/05/2023 VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DA PEDREIRA DE RINCÃO SECO E SANTO ANTÔNIO DO TRIUNFO PARA AS LOCALIDADES DE MONTE CASTELO, LINHA 8 E ESQUINA DECKER, REALIZADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SMOV, TOTALIZANDO 627 KM, CFE. MEMORANDO INTERNO 492/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 023/2020. 15.737,77
23/05/2023 VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DA PEDREIRA DE RINCÃO SECO E SANTO ANTÔNIO DO TRIUNFO PARA AS LOCALIDADES DE MONTE CASTELO, LINHA 8 E ESQUINA DECKER, REALIZADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SMOV, TOTALIZANDO 627 KM, CFE. MEMORANDO INTERNO 492/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 023/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 130 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. 15.737,77
26/05/2023 Pagamento de Empenho 7986/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 15.737,77
TOTAL 15.737,77 15.737,77 15.737,77
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.