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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: VALDENOR DE SOUZA ANDRADE E CIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7994 Data de lançamento: 19/05/2023
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Serviços de Proteção Básica à Família
Conta de Despesa: 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: SEMANA DA SOLIDARIEDADE
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 20 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COQUETEL PARA 100 PESSOAS, A SER SERVIDO NO CASAMENTO COLETIVO QUE ACONTECERÁ NO DIA 19/05/2023, NO CENTRO SOCIAL PROGRESSO, CFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20/2023, PARECER JURÍDICO Nº119/2023 E CONTRATO Nº66/2023. 0,00 4.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/05/2023 VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COQUETEL PARA 100 PESSOAS, A SER SERVIDO NO CASAMENTO COLETIVO QUE ACONTECERÁ NO DIA 19/05/2023, NO CENTRO SOCIAL PROGRESSO, CFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20/2023, PARECER JURÍDICO Nº119/2023 E CONTRATO Nº66/2023. 4.500,00
23/05/2023 VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COQUETEL PARA 100 PESSOAS, A SER SERVIDO NO CASAMENTO COLETIVO QUE ACONTECERÁ NO DIA 19/05/2023, NO CENTRO SOCIAL PROGRESSO, CFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20/2023, PARECER JURÍDICO Nº119/2023 E CONTRATO Nº66/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 47.097.141 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA STASH FABAINA RITTER GRAVE. 4.500,00
25/05/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007994/2023 VALDENOR DE SOUZA ANDRADE E CIA LTDA ME - 4085 4.500,00
TOTAL 4.500,00 4.500,00 4.500,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.