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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: PAULO ROBERTO HANEL

Dados do Empenho
Número do empenho: 8013 Data de lançamento: 22/05/2023
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: Departamento de Desportos
Conta de Despesa: 3390.36.99.01.00.00 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS PF
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇO TABELIONATO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DESPESA DE CARTÓRIO PARA ESCRITURA DE DOAÇÃO DE IMOVEL PARA EDMUNDO PETRY, BAIRRO FLORESTA MEMORANDO INTERNO 252/2023. 0,00 726,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/05/2023 SERVIÇO TABELIONATO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DESPESA DE CARTÓRIO PARA ESCRITURA DE DOAÇÃO DE IMOVEL PARA EDMUNDO PETRY, BAIRRO FLORESTA MEMORANDO INTERNO 252/2023. 726,30
22/05/2023 SERVIÇO TABELIONATO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DESPESA DE CARTÓRIO PARA ESCRITURA DE DOAÇÃO DE IMOVEL PARA EDMUNDO PETRY, BAIRRO FLORESTA MEMORANDO INTERNO 252/2023. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA DA ADM.E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA. 726,30
30/05/2023 Pagamento de Empenho 8013/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 726,30
TOTAL 726,30 726,30 726,30
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.