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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FERRAZZA ARTIGOS ESCOLARES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8036 Data de lançamento: 23/05/2023
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SICOE-SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO
Unidade: APOIO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria da Indústria, Comércio e Empreendimento
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 OUTROS, PAPEL PRESENTE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DE IND. E COMÉRCIO, CFE MEMORANDO SICOE 125/2023. ORDEM DE COMPRA 2516/2023. 18,00 18,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/05/2023 OUTROS, PAPEL PRESENTE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DE IND. E COMÉRCIO, CFE MEMORANDO SICOE 125/2023. ORDEM DE COMPRA 2516/2023. 18,00
06/06/2023 OUTROS, PAPEL PRESENTE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DE IND. E COMÉRCIO, CFE MEMORANDO SICOE 125/2023. ORDEM DE COMPRA 2516/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 152 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIA DA IND.COM.EMPREENDIMENTO DILETA P. DAS CHAGAS. 18,00
13/06/2023 Pagamento de Empenho 8036/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 18,00
TOTAL 18,00 18,00 18,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.