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Última atualização realizada em 15/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: 38.142.281 CELSO RITTER CORREA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8049 Data de lançamento: 23/05/2023
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função: Agricultura
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO PNEUS VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEUS E CONSERTO PARA REPAROS NA PÁ CARREGADEIRA FROTA 218, CFE MEMORANDO SAPMA 310/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2526/2023. 1.050,00 1.050,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/05/2023 SERVIÇO PNEUS VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEUS E CONSERTO PARA REPAROS NA PÁ CARREGADEIRA FROTA 218, CFE MEMORANDO SAPMA 310/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2526/2023. 1.050,00
30/05/2023 SERVIÇO PNEUS VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEUS E CONSERTO PARA REPAROS NA PÁ CARREGADEIRA FROTA 218, CFE MEMORANDO SAPMA 310/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2526/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 269 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA AGRIC. PEC. MEIO AMBIENTE VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. 1.050,00
05/06/2023 Pagamento de Empenho 8049/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.050,00
TOTAL 1.050,00 1.050,00 1.050,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.