3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 971/2023.ORDEM DE COMPRA 2532/2023.
441,49
441,49
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/05/2023
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 971/2023.ORDEM DE COMPRA 2532/2023.
441,49
25/05/2023
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 971/2023.ORDEM DE COMPRA 2532/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2552 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
441,49
30/05/2023
Pagamento de Empenho 8056/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
441,49
TOTAL
441,49
441,49
441,49
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.