3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
POSTO SAUDE ODONTOLÓGICO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS/AB 971/2023.ORDEM DE COMPRA 2534/2023.
18,79
18,79
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/05/2023
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS/AB 971/2023.ORDEM DE COMPRA 2534/2023.
18,79
25/05/2023
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS/AB 971/2023.ORDEM DE COMPRA 2534/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2554 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
18,79
30/05/2023
Pagamento de Empenho 8058/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
18,79
TOTAL
18,79
18,79
18,79
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.