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Última atualização realizada em 19/05/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059

Dados do Empenho
Número do empenho: 8062 Data de lançamento: 23/05/2023
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO MANUTENÇÃO PISCINA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA DA PISCINA DO CAPS, CFE MEMORANDO SS/AB 970/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2535/2023. 700,00 700,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/05/2023 SERVIÇO MANUTENÇÃO PISCINA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA DA PISCINA DO CAPS, CFE MEMORANDO SS/AB 970/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2535/2023. 700,00
25/05/2023 SERVIÇO MANUTENÇÃO PISCINA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA DA PISCINA DO CAPS, CFE MEMORANDO SS/AB 970/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2535/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 064 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. 700,00
30/05/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8062/2023 ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 - 31584 700,00
TOTAL 700,00 700,00 700,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.