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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: BKR INFORMATICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8087 Data de lançamento: 23/05/2023
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa: 3390.40.06.00.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE
Natureza da despesa: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 16 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE GESTÃO DE ATENDIMENTOS DO CRAS, CFME PADRÃO DEFINIDO NO PRONTUÁRIO SUAS E TABELA DO MDS, ATRAVÉS DE FERRAMENTA DE INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA STAS, CFE 4º ADITIVO AO CONTRATO Nº 040/2019. VALOR MENSAL: 631,70. VIGÊNCIA: 31/05/2024. 0,00 4.421,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/05/2023 VALOR REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE GESTÃO DE ATENDIMENTOS DO CRAS, CFME PADRÃO DEFINIDO NO PRONTUÁRIO SUAS E TABELA DO MDS, ATRAVÉS DE FERRAMENTA DE INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA STAS, CFE 4º ADITIVO AO CONTRATO Nº 040/2019. VALOR MENSAL: 631,70. VIGÊNCIA: 31/05/2024. 4.421,90
18/07/2023 LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº E/1713; E/1781; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA. JUN/23. 631,70
26/07/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº E/1713; E/1781; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA. JUN/23. 608,40
26/07/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8087/2023 - REF. JULHO/2023 BKR INFORMATICA LTDA - 21790 23,30
31/08/2023 VALOR REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE GESTÃO DE ATENDIMENTOS DO CRAS, CFME PADRÃO DEFINIDO NO PRONTUÁRIO SUAS E TABELA DO MDS, ATRAVÉS DE FERRAMENTA DE INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA STAS, CFE 4º ADITIVO AO CONTRATO Nº 040/2019. VALOR MENSAL: 631,70. VIGÊNCIA: 31/05/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1943 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA STASH PAULO SERGIO VOGT. 631,70
05/09/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE GESTÃO DE ATENDIMENTOS DO CRAS, CFME PADRÃO DEFINIDO NO PRONTUÁRIO SUAS E TABELA DO MDS, ATRAVÉS DE FERRAMENTA DE INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA STAS, CFE 4º ADITIVO AO CONTRATO Nº 040/2019. VALOR MENSAL: 631,70. VIGÊNCIA: 31/05/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1943 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA STASH PAULO SERGIO VOGT. 631,70
27/09/2023 VALOR REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE GESTÃO DE ATENDIMENTOS DO CRAS, CFME PADRÃO DEFINIDO NO PRONTUÁRIO SUAS E TABELA DO MDS, ATRAVÉS DE FERRAMENTA DE INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA STAS, CFE 4º ADITIVO AO CONTRATO Nº 040/2019. VALOR MENSAL: 631,70. VIGÊNCIA: 31/05/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº2060 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. 631,70
05/10/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE GESTÃO DE ATENDIMENTOS DO CRAS, CFME PADRÃO DEFINIDO NO PRONTUÁRIO SUAS E TABELA DO MDS, ATRAVÉS DE FERRAMENTA DE INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA STAS, CFE 4º ADITIVO AO CONTRATO Nº 040/2019. VALOR MENSAL: 631,70. VIGÊNCIA: 31/05/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº2060 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. 631,70
31/10/2023 VALOR REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE GESTÃO DE ATENDIMENTOS DO CRAS, CFME PADRÃO DEFINIDO NO PRONTUÁRIO SUAS E TABELA DO MDS, ATRAVÉS DE FERRAMENTA DE INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA STAS, CFE 4º ADITIVO AO CONTRATO Nº 040/2019. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2176 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. 631,70
09/11/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE GESTÃO DE ATENDIMENTOS DO CRAS, CFME PADRÃO DEFINIDO NO PRONTUÁRIO SUAS E TABELA DO MDS, ATRAVÉS DE FERRAMENTA DE INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA STAS, CFE 4º ADITIVO AO CONTRATO Nº 040/2019. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2176 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. 631,70
30/11/2023 VALOR REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE GESTÃO DE ATENDIMENTOS DO CRAS, CFME PADRÃO DEFINIDO NO PRONTUÁRIO SUAS E TABELA DO MDS, ATRAVÉS DE FERRAMENTA DE INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA STAS. LIQUIDADO CFME NF 2290/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. NOVEMBRO/2023. 631,70
07/12/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE GESTÃO DE ATENDIMENTOS DO CRAS, CFME PADRÃO DEFINIDO NO PRONTUÁRIO SUAS E TABELA DO MDS, ATRAVÉS DE FERRAMENTA DE INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA STAS. LIQUIDADO CFME NF 2290/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. NOVEMBRO/2023. 631,70
26/12/2023 VALOR REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE GESTÃO DE ATENDIMENTOS DO CRAS, CFME PADRÃO DEFINIDO NO PRONTUÁRIO SUAS E TABELA DO MDS, ATRAVÉS DE FERRAMENTA DE INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA STAS, CFE 4º ADITIVO AO CONTRATO Nº 040/2019. LIQUIDADO CFE. NF Nº2427 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. DEZ/2023. 631,70
29/12/2023 VALOR REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE GESTÃO DE ATENDIMENTOS DO CRAS, CFME PADRÃO DEFINIDO NO PRONTUÁRIO SUAS E TABELA DO MDS, ATRAVÉS DE FERRAMENTA DE INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA, CFE 4º ADITIVO AO CONTRATO Nº 040/2019. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1826 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SRASH FABIANA RITTER GRAVE REF.JULHO/2023. 631,70
08/01/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE GESTÃO DE ATENDIMENTOS DO CRAS, CFME PADRÃO DEFINIDO NO PRONTUÁRIO SUAS E TABELA DO MDS, ATRAVÉS DE FERRAMENTA DE INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA STAS, CFE 4º ADITIVO AO CONTRATO Nº 040/2019. LIQUIDADO CFE. NF Nº2427 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. DEZ/2023. 631,70
17/01/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE GESTÃO DE ATENDIMENTOS DO CRAS, CFME PADRÃO DEFINIDO NO PRONTUÁRIO SUAS E TABELA DO MDS, ATRAVÉS DE FERRAMENTA DE INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA, CFE 4º ADITIVO AO CONTRATO Nº 040/2019. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1826 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SRASH FABIANA RITTER GRAVE REF.JULHO/2023. 631,70
TOTAL 4.421,90 4.421,90 4.421,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.