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Última atualização realizada em 16/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: COOPERATIVA DE CREDITO ROTA DAS TERRAS - SICREDI R

Dados do Empenho
Número do empenho: 8104 Data de lançamento: 25/05/2023
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade: SETOR DE CADASTRO, TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração de Receitas
Projeto / Atividade: Fiscalização Tributária
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR ESTIMADO REFERENTE PAGAMENTO DE CRÉDITOS TELEFÔNICOS PARA APARELHO CELULAR DA SECRETARIA DA FAZENDA - SETOR DE FISCALIZAÇÃO CFE.MEMORANDO INTERNO 001/2023 SF/CONT. 0,00 140,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/05/2023 VALOR ESTIMADO REFERENTE PAGAMENTO DE CRÉDITOS TELEFÔNICOS PARA APARELHO CELULAR DA SECRETARIA DA FAZENDA - SETOR DE FISCALIZAÇÃO CFE.MEMORANDO INTERNO 001/2023 SF/CONT. 140,00
25/05/2023 VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CRÉDITOS TELEFÔNICOS PARA APARELHO CELULAR DA SECRETARIA DA FAZENDA - SETOR DE FISCALIZAÇÃO CFE.MEMORANDO INTERNO 001/2023 SF/CONT. LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLAENJAMENTO VAGNER OLIVEIRA REF.JUNHO/2023. 20,00
02/06/2023 ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO INDEVIDA -20,00
02/06/2023 ANULADO DEVIDO ALTERAÇÃO DE CREDOR. -140,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.