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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: TERRAPLENAGEM DO VALDIR LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8118 Data de lançamento: 25/05/2023
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Conservação e Manutenção das Estradas Municipais
Conta de Despesa: 3390.39.99.09.00.00 - SERVIÇOS DE ROLO COMPACTADOR
Natureza da despesa: CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso: 501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 2 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 96 HORAS DE SERVIÇO DE ROLO COMPACTADOR PARA SERVIÇO DE COMPACTAÇÃO NAS ESTRADAS DO INTERIOR, LOCALIDADES DE SÃO PAULO PONTÃO, PINHEIRINHO E NOVA BRASÍLIA, NO MÊS DE ABRIL, TERMO DE CREDENCIAMENTO 33/2022 E MEMORANDO SO 469/2023. 0,00 18.234,24

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/05/2023 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 96 HORAS DE SERVIÇO DE ROLO COMPACTADOR PARA SERVIÇO DE COMPACTAÇÃO NAS ESTRADAS DO INTERIOR, LOCALIDADES DE SÃO PAULO PONTÃO, PINHEIRINHO E NOVA BRASÍLIA, NO MÊS DE ABRIL, TERMO DE CREDENCIAMENTO 33/2022 E MEMORANDO SO 469/2023. 18.234,24
26/05/2023 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 96 HORAS DE SERVIÇO DE ROLO COMPACTADOR PARA SERVIÇO DE COMPACTAÇÃO NAS ESTRADAS DO INTERIOR, LOCALIDADES DE SÃO PAULO PONTÃO, PINHEIRINHO E NOVA BRASÍLIA, NO MÊS DE ABRIL, TERMO DE CREDENCIAMENTO 33/2022 E MEMORANDO SO 469/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 140 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. 18.234,24
31/05/2023 ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DEVIDO RETENÇÃO NÃO INFORMADA NA NF -18.234,24
06/06/2023 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 96 HORAS DE SERVIÇO DE ROLO COMPACTADOR PARA SERVIÇO DE COMPACTAÇÃO NAS ESTRADAS DO INTERIOR, LOCALIDADES DE SÃO PAULO PONTÃO, PINHEIRINHO E NOVA BRASÍLIA, NO MÊS DE ABRIL, TERMO DE CREDENCIAMENTO 33/2022 E MEMORANDO SO 469/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 142 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. 18.234,24
12/06/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8118/2023 - REF. JUNHO/2023 TERRAPLENAGEM DO VALDIR LTDA - 25421 17.322,53
12/06/2023 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 8118/2023 911,71
TOTAL 18.234,24 18.234,24 18.234,24
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 31/05/2023 911,71 3679/2023 Cancelada
ISS 06/06/2023 911,71 4010/2023 Lançada
TOTAL   1.823,42