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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: MOVEIS E ESQUADRIAS BUDKE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 813 Data de lançamento: 23/01/2023
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa: 3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Natureza da despesa: POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 OUTROS, MDF BRANCO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA PEÇA EM MDF BRANCO PARA SER INSTALADA NA SALA DA FONOAUDIÓLOGA, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0109/2023 E ORDEM DE COMPRA 152/2023. 83,00 83,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/01/2023 OUTROS, MDF BRANCO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA PEÇA EM MDF BRANCO PARA SER INSTALADA NA SALA DA FONOAUDIÓLOGA, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0109/2023 E ORDEM DE COMPRA 152/2023. 83,00
31/01/2023 OUTROS, MDF BRANCO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA PEÇA EM MDF BRANCO PARA SER INSTALADA NA SALA DA FONOAUDIÓLOGA, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0109/2023 E ORDEM DE COMPRA 152/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1656 ANEXA E ATESADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. 83,00
31/01/2023 estorno de liquidação devido elemento de despesa incorreto -83,00
31/01/2023 estorno de empenho devido elemento de despesa incorreto -83,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.