Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/05/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: MAIO/2023 |
9.551,82 |
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26/05/2023 |
LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVOS A COMPETENCIA MAIO/2023. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO RESPONSAVEL. |
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9.551,82 |
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26/05/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PARTICIPACAO AUX ALIMENTACAO, Setor: SECRETARIA DA AGRICULTURA,PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE, Centro de Custo: SAPMA-SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL |
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14,00 |
26/05/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SEGURO DE VIDA BRADESCO, Setor: SECRETARIA DA AGRICULTURA,PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE, Centro de Custo: SAPMA-SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL |
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28,93 |
26/05/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: RANCHO COTRIBA, Setor: SECRETARIA DA AGRICULTURA,PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE, Centro de Custo: SAPMA-SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL |
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223,61 |
26/05/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: RANCHO LAIR GRAVE, Setor: SECRETARIA DA AGRICULTURA,PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE, Centro de Custo: SAPMA-SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL |
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228,84 |
26/05/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA DA AGRICULTURA,PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE, Centro de Custo: SAPMA-SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL |
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628,12 |
26/05/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPASI - INST.MUN.PREV.ASSIS., Setor: SECRETARIA DA AGRICULTURA,PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE, Centro de Custo: SAPMA-SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL |
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1.517,68 |
26/05/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACOES BANRISUL, Setor: SECRETARIA DA AGRICULTURA,PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE, Centro de Custo: SAPMA-SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL |
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1.829,59 |
26/05/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SECRETARIA DA AGRICULTURA,PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE, Centro de Custo: SAPMA-SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL |
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2.385,57 |
29/05/2023 |
Pagamento de Empenho 8228/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.695,48 |
TOTAL |
9.551,82 |
9.551,82 |
9.551,82 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.