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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: MULTIMACO COMERCIAL DE TERMINAIS E MANGUEIRAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 836 Data de lançamento: 24/01/2023
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa: PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PEÇAS, ANEL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANO E ANEL DESTINADOS PARA A MOTONIVELADORA Nº157 CFE.MEMORANDO SO Nº24/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº170/2023. 60,00 60,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/01/2023 PEÇAS, ANEL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANO E ANEL DESTINADOS PARA A MOTONIVELADORA Nº157 CFE.MEMORANDO SO Nº24/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº170/2023. 60,00
31/01/2023 PEÇAS, ANEL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANO E ANEL DESTINADOS PARA A MOTONIVELADORA Nº157 CFE.MEMORANDO SO Nº24/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº170/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 6234 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA. 60,00
02/02/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000836/2023 MULTIMACO COMERCIAL DE TERMINAIS E MANGUEIRAS LTDA - 24014 60,00
TOTAL 60,00 60,00 60,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.