Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/05/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: MAIO/2023 |
9.447,04 |
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26/05/2023 |
LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVOS A COMPETENCIA MAIO/2023. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO RESPONSAVEL. |
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9.447,04 |
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26/05/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PARTICIPACAO AUX ALIMENTACAO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR |
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21,00 |
26/05/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: S I S P I, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR |
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39,54 |
26/05/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SEGURO DE VIDA BRADESCO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR |
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46,84 |
26/05/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR |
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469,34 |
26/05/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I P E, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR |
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491,95 |
26/05/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPASI - INST.MUN.PREV.ASSIS., Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR |
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987,95 |
29/05/2023 |
Pagamento de Empenho 8630/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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7.390,42 |
TOTAL |
9.447,04 |
9.447,04 |
9.447,04 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.