Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/01/2023 |
ADITIVO ARLA 32 BALDE DE 20 LITROS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30BL DE ADITIVO ARLA 32 DESTINADO PARA USO DOS VEÍCULOS DA SEC. DA AGRIC.PEC. MEIO AMBIENTE CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 02/2023 ATA 003/2023. |
4.485,00 |
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27/02/2023 |
LIQUIDADO CFE DANFE Nº 330367 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. FEV/23 |
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149,50 |
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27/02/2023 |
LIQUIDADO CFE DANFE Nº 329053 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. FEV/23 |
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149,50 |
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08/03/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 868/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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149,50 |
08/03/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 868/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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149,50 |
31/03/2023 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 050/338179; 051/399524; 050/333994; 051/400047; 051/398460; 051/397960; 051/400779; 051/396989; 050/335127; 051/399472; 051/401405; 050/332742; 050/336318; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MARÇO/23 |
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1.943,50 |
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06/04/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 050/338179; 051/399524; 050/333994; 051/400047; 051/398460; 051/397960; 051/400779; 051/396989; 050/335127; 051/399472; 051/401405; 050/332742; 050/336318; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MARÇO/23 |
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1.943,50 |
28/04/2023 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 051/404510; 051/402080; 050/343334; 051/406393; 050/338603; 051/404928; 050/338982; 050/343426; 051/404431; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS.ABRIL/23 |
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1.495,00 |
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08/05/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 868/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.495,00 |
31/05/2023 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 051/412207; 051/410228; 051/409541; 050/347538; 051/411505; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MAIO/23 |
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747,50 |
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07/06/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 868/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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747,50 |
TOTAL |
4.485,00 |
4.485,00 |
4.485,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.