Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/05/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: MAIO/2023 |
11.156,25 |
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26/05/2023 |
LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVOS A COMPETENCIA MAIO/2023. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO RESPONSAVEL. |
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11.156,25 |
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26/05/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PARTICIPACAO AUX ALIMENTACAO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - RV 4090 |
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28,00 |
26/05/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SEGURO DE VIDA BRADESCO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - RV 4090 |
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43,15 |
26/05/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: ASEPI - TELEFONES, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - RV 4090 |
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45,00 |
26/05/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - RV 4090 |
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585,85 |
26/05/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÕES SICREDI, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - RV 4090 |
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689,62 |
26/05/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I P E, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - RV 4090 |
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1.167,28 |
26/05/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - RV 4090 |
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1.343,24 |
29/05/2023 |
Pagamento de Empenho 8724/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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7.254,11 |
TOTAL |
11.156,25 |
11.156,25 |
11.156,25 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.