Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: PALOSCHI & RIZZARDI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
881 |
Data de lançamento: |
24/01/2023 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS |
Órgão: |
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Suporte da Secretaria de Obras e Viação |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.04.00.00 - ÓLEO DIESEL S10 |
Natureza da despesa: |
PREGÃO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
2 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
300.00 |
ÓLEO DIESEL S10
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300L DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA VEÍCULOS DA SMOV CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 02/2023 ATA 004/2023. |
7,11 |
2.133,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/01/2023 |
ÓLEO DIESEL S10
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300L DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA VEÍCULOS DA SMOV CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 02/2023 ATA 004/2023. |
2.133,00 |
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31/01/2023 |
LIQUIDADO CFE DANFE Nº 423657 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. JAN/23 |
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409,97 |
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06/02/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 881/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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409,97 |
27/02/2023 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/426835; 001/430450; 001/425141; 001/428920; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. FEV/23 |
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1.723,03 |
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06/03/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 881/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.723,03 |
TOTAL |
2.133,00 |
2.133,00 |
2.133,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.