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Última atualização realizada em 15/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: MECANICA SAND LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8872 Data de lançamento: 29/05/2023
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função: Agricultura
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos
Conta de Despesa: 3390.30.01.05.00.00 - LUBRIFICANTES E GRAXAS AUTOMOTIVAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
7.00 OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 85 W 140 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE MOTOR 85W140 DESTINADO PARA CAMINHÃO Nº 186 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº301/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2589/2023 45,00 315,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/05/2023 OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 85 W 140 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE MOTOR 85W140 DESTINADO PARA CAMINHÃO Nº 186 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº301/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2589/2023 315,00
31/05/2023 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE MOTOR 85W140 DESTINADO PARA CAMINHÃO Nº 186 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº301/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2589/2023 . LIQUIDADO CFME DANFE 1717/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAPMA VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. 315,00
07/06/2023 Pagamento de Empenho 8872/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 315,00
TOTAL 315,00 315,00 315,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.