Nome do Credor: DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
8922
Data de lançamento:
30/05/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.02.02.00.00 - MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA
Natureza da despesa:
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, PREGABALINA 150 MG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 9000189-43.2017.8.21.0105, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 152/2023.ORDEM DE COMPRA 2625/2023.
27,59
55,18
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/05/2023
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, PREGABALINA 150 MG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 9000189-43.2017.8.21.0105, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 152/2023.ORDEM DE COMPRA 2625/2023.
55,18
16/06/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 9000189-43.2017.8.21.0105, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 152/2023.ORDEM DE COMPRA 2625/2023.
LIQUIDADO CFE DANFE Nº 716 ANEXA E ATESTADA PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN.
55,18
20/06/2023
Pagamento de Empenho 8922/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
55,18
TOTAL
55,18
55,18
55,18
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.