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Última atualização realizada em 19/05/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 8933 Data de lançamento: 30/05/2023
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Assistência Farmacêutica
Função: Saúde
Subfunção: Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade: Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa: 3390.32.02.02.00.00 - MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA
Natureza da despesa: MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, TERIPARATIDA 250 MCG/ML 2,4 ML CANETA - MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, TERIPARATIDA 250 MCG/ML 2,4 ML CANETA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 5001171-18.2023.8.21.0105, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 151/2023. ORDEM DE COMPRA 2628/2023. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 8925/2023. 3.467,72 3.467,72

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/05/2023 MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, TERIPARATIDA 250 MCG/ML 2,4 ML CANETA - MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, TERIPARATIDA 250 MCG/ML 2,4 ML CANETA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 5001171-18.2023.8.21.0105, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 151/2023. ORDEM DE COMPRA 2628/2023. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 8925/2023. 3.467,72
16/06/2023 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 5001171-18.2023.8.21.0105, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 151/2023. ORDEM DE COMPRA 2628/2023. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 8925/2023. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 712 ANEXA E ATESTADA PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN. 3.467,72
20/06/2023 Pagamento de Empenho 8933/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.467,72
TOTAL 3.467,72 3.467,72 3.467,72
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.