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Última atualização realizada em 17/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: JOCELI PAIVA DINARTE 68339046004

Dados do Empenho
Número do empenho: 8940 Data de lançamento: 31/05/2023
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa: 3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO MANUTENÇÃO GELADEIRA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO REFRIGERADOR DA EMEI ARTHUR KANITZ, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 822/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 2640/2023+ 300,00 300,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/05/2023 SERVIÇO MANUTENÇÃO GELADEIRA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO REFRIGERADOR DA EMEI ARTHUR KANITZ, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 822/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 2640/2023+ 300,00
19/12/2023 SERVIÇO MANUTENÇÃO GELADEIRA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO REFRIGERADOR DA EMEI ARTHUR KANITZ, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 822/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 2640/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 6 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. 300,00
TOTAL 300,00 300,00 0,00
SALDO A PAGAR 300,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.