Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: I P E R G S |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8961 |
Data de lançamento: |
31/05/2023 |
Tipo de empenho: |
IPERGS |
Órgão: |
SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Projetos e Convênios |
Conta de Despesa: |
3390.08.11.01.00.00 - AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO |
Natureza da despesa: |
ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE ENCARGO PATRONAL IPERGS DA FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA: MAIO/2023 |
0,00 |
496,11 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/05/2023 |
EMPENHO REFERENTE ENCARGO PATRONAL IPERGS DA FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA: MAIO/2023 |
496,11 |
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31/05/2023 |
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2023. LLIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL. |
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496,11 |
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07/06/2023 |
Pagamento de Empenho 8961/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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496,11 |
TOTAL |
496,11 |
496,11 |
496,11 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.