Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/05/2023 |
VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM AMAMENTAÇÃO, OFERECENDO UM CURSO A TODA GESTANTE DO MUNICÍPIO QUANDO ESTIVER DE 30 A 35 SEMANAS DE GESTAÇÃO, PODENDO SER ON-LINE, E UMA VISITA DOMICILIAR JUNTAMENTE COM UMA FUNCIONÁRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS, PIM, ENFERMAGEM, NUTRIÇÃO), CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI029-2021 E 1º TERMO ADITIVO CONTRATO 066-2021. VALOR MENSAL: R$ 1.902,60. VIGÊNCIA: 13/07/2023. |
3.741,78 |
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30/06/2023 |
VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM AMAMENTAÇÃO, OFERECENDO UM CURSO A TODA GESTANTE DO MUNICÍPIO QUANDO ESTIVER DE 30 A 35 SEMANAS DE GESTAÇÃO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI029-2021 E 1º TERMO ADITIVO CONTRATO 066-2021. LIQUIDADO CFE NF Nº 0053 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO CLARICE A. BORGES DE ALMEIDA. REF 16 DIAS DE MAIO/23. |
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1.014,52 |
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30/06/2023 |
VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM AMAMENTAÇÃO, OFERECENDO UM CURSO A TODA GESTANTE DO MUNICÍPIO QUANDO ESTIVER DE 30 A 35 SEMANAS DE GESTAÇÃO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI029-2021 E 1º TERMO ADITIVO CONTRATO 066-2021. LIQUIDADO CFE NF Nº 0055 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO CLARICE A. BORGES DE ALMEIDA. REF JUNHO/23. |
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1.902,60 |
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12/07/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9020/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.902,60 |
12/07/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9020/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.014,52 |
31/07/2023 |
VALOR REF SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM AMAMENTAÇÃO, OFERECENDO UM CURSO A TODA GESTANTE DO MUNICÍPIO QUANDO ESTIVER DE 30 A 35 SEMANAS DE GESTAÇÃO, PODENDO SER ON-LINE, E UMA VISITA DOMICILIAR JUNTAMENTE COM UMA FUNCIONÁRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS, PIM, ENFERMAGEM, NUTRIÇÃO), CFE PREGÃO PMI029-2021 E 1º ADITIVO CONTRATO 066-2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº 1/60 ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO CLARICE B.DE ALMEIDA REF.JULHO/2023. |
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824,46 |
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31/07/2023 |
ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO A MAIOR. |
-0,20 |
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03/08/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9020/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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824,46 |
TOTAL |
3.741,58 |
3.741,58 |
3.741,58 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.