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Última atualização realizada em 03/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: CMED DISTRIBUIDORA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 9032 Data de lançamento: 31/05/2023
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Serviços Odontológicos
Conta de Despesa: 4490.52.08.00.00.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOS
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: 601 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Estrut da Rede de Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 5 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Autoclave Horizontal de Mesa (até 75 litros) cf ed 3.799,99 7.599,98
2.00 Bomba de Vácuo 2HP/CV, cf edital. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE PROPOSTA 11747.875000/1180-03 - FUNDO DE SAÚDE, PREGÃO ELETRÔNICO 005-2023 E CONTRATO Nº 89/2023. 2.529,99 5.059,98

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/05/2023 Autoclave Horizontal de Mesa (até 75 litros) cf ed Bomba de Vácuo 2HP/CV, cf edital. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE PROPOSTA 11747.875000/1180-03 - FUNDO DE SAÚDE, PREGÃO ELETRÔNICO 005-2023 E CONTRATO Nº 89/2023. 12.659,96
07/08/2023 Autoclave Horizontal de Mesa (até 75 litros) cf ed Bomba de Vácuo 2HP/CV, cf edital. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE PROPOSTA 11747.875000/1180-03 - FUNDO DE SAÚDE, PREGÃO ELETRÔNICO 005-2023 E CONTRATO Nº 89/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 2256 ANEXA E ATESTADA PELA ASS. ADM VERONICA M. FACCO. 12.659,96
09/08/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9032/2023 CMED DISTRIBUIDORA LTDA ME - 27720 12.659,96
TOTAL 12.659,96 12.659,96 12.659,96
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.