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Última atualização realizada em 03/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: MT COMERCIO E LOCACOES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9036 Data de lançamento: 31/05/2023
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Serviços Odontológicos
Conta de Despesa: 4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: 601 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Estrut da Rede de Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 5 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 Aquecedor Portátil de Ambiente.220V. 2000 WATTS/ELETRICO.Termoventilador.Quente. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE PROPOSTA 11747.875000/1180-03 - FUNDO DE SAÚDE, PREGÃO ELETRÔNICO 005-2023 E CONTRATO Nº 88/2023. 136,89 684,45

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/05/2023 Aquecedor Portátil de Ambiente.220V. 2000 WATTS/ELETRICO.Termoventilador.Quente. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE PROPOSTA 11747.875000/1180-03 - FUNDO DE SAÚDE, PREGÃO ELETRÔNICO 005-2023 E CONTRATO Nº 88/2023. 684,45
16/06/2023 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE PROPOSTA 11747.875000/1180-03 - FUNDO DE SAÚDE, PREGÃO ELETRÔNICO 005-2023 E CONTRATO Nº 88/2023.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 431 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL. 684,45
22/06/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9036/2023 MT COMERCIO E LOCACOES LTDA - 32732 684,45
TOTAL 684,45 684,45 684,45
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.