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Última atualização realizada em 16/07/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: AIRTO SCAPINI & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9182 Data de lançamento: 06/06/2023
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa: TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 12 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 03 - ROTEIRO 125 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,41 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2023 E CONTRATO Nº77/2023 COM VIGÊNCIA ATÉ 12/06/2024. 0,00 69.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/06/2023 VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 03 - ROTEIRO 125 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,41 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2023 E CONTRATO Nº77/2023 COM VIGÊNCIA ATÉ 12/06/2024. 69.500,00
30/06/2023 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 03 - ROTEIRO 125 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,41 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2023 E CONTRATO Nº77/2023. LIQUIDADO CFE. Nº E/1162 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO LUCIANO RIBAS REF.JUNHO/2023. 7.717,50
05/07/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9182/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 7.717,50
31/07/2023 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 03 - ROTEIRO 125 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,41 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2023 E CONTRATO Nº77/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1179 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO LUCIANO RIBAS REF.JULHO/2023. 7.166,25
03/08/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9182/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 7.166,25
31/08/2023 VALOR REF SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 03 - ROTEIRO 125 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,41 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2023 E CONTRATO Nº77/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1192 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO LUCIANO RIBAS REF.AGOSTO/2023. 11.960,00
05/09/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9182/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 11.960,00
29/09/2023 VALOR REF SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 03 - ROTEIRO 125 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,41 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2023 E CONTRATO Nº77/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1210 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELOS FISCAIS DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES E LUCIANO RIBAS REF.SETEMBRO/2023. 10.035,00
09/10/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9182/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 10.035,00
31/10/2023 VALOR REF SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 03 - ROTEIRO 125 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,41 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2023 E CONTRATO Nº77/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1229 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELOS FISCAIS DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES E LUCIANO RIBAS REF.OUTUBRO/2023. 11.150,00
07/11/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9182/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 11.150,00
09/11/2023 ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR. -1.401,25
30/11/2023 VALOR REF SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 03 - ROTEIRO 125 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,41 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2023 E CONTRATO Nº77/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1246 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELOS FISCAIS DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES E LUCIANO RIBAS REF.NOVEMBRO/2023. 11.150,00
07/12/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9182/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 11.150,00
19/12/2023 ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR. -2.787,50
20/12/2023 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 03 - ROTEIRO 125 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,41 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2023 E CONTRATO Nº77/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1252 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD E PELOS FISCAIS DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES E LUCIANO RIBAS REF.DEZEMBRO/2023. 6.132,50
26/12/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9182/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 6.132,50
TOTAL 65.311,25 65.311,25 65.311,25
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.