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Última atualização realizada em 17/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: GESTAO A+ DESENVOLVIMENTO LDTA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 9233 Data de lançamento: 12/06/2023
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade: CONTROLADORIA
Função: Administração
Subfunção: Controle Interno
Projeto / Atividade: Manutenção do Sistema de Controle Interno
Conta de Despesa: 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
Natureza da despesa: INSCRIÇÕES DE CURSOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE INSCRIÇÃO PARA O CURSO "PROCEDIMENTOS DE AUDITORIAS E NORMAS INTERNAS NA EDUCAÇÃO", NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DE 2023, JUNTO AO AUDITÓRIO DA CDP, EM PORTO ALEGRE-RS, PARA OS SERVIDORES RICARDO FORGERINI, CARLA DE MEDEIROS DE MOURA E GABRIELA BONATTO URNAU, CFE MEMORANDO INTERNO Nº 017/2023 - UCCI. 0,00 2.133,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/06/2023 VALOR REFERENTE INSCRIÇÃO PARA O CURSO "PROCEDIMENTOS DE AUDITORIAS E NORMAS INTERNAS NA EDUCAÇÃO", NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DE 2023, JUNTO AO AUDITÓRIO DA CDP, EM PORTO ALEGRE-RS, PARA OS SERVIDORES RICARDO FORGERINI, CARLA DE MEDEIROS DE MOURA E GABRIELA BONATTO URNAU, CFE MEMORANDO INTERNO Nº 017/2023 - UCCI. 2.133,00
19/06/2023 VALOR REFERENTE INSCRIÇÃO PARA O CURSO "PROCEDIMENTOS DE AUDITORIAS E NORMAS INTERNAS NA EDUCAÇÃO", NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DE 2023, JUNTO AO AUDITÓRIO DA CDP, EM PORTO ALEGRE-RS, PARA OS SERVIDORES RICARDO FORGERINI, CARLA DE MEDEIROS DE MOURA E GABRIELA BONATTO URNAU, CFE MEMORANDO INTERNO Nº 017/2023 - UCCI. LIQUIDADO CFE NF Nº 2023148 ANEXA E ATESTADA PELO CHEFE DO CONTROLE INTERNO RICARDO FORGERINI. 2.133,00
22/06/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009233/2023 GESTAO A+ DESENVOLVIMENTO LDTA ME - 21607 2.133,00
TOTAL 2.133,00 2.133,00 2.133,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.