3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, VÁLVULA, ESTICADOR, CORREIA, ROLAMENTO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO E REPAROS NA RETROESCAVADEIRA FROTA 179, CFE MEMORANDO SO 528/2023.ORDEM DE COMPRA 2708/2023.
3.982,40
3.982,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/06/2023
PEÇAS, VÁLVULA, ESTICADOR, CORREIA, ROLAMENTO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO E REPAROS NA RETROESCAVADEIRA FROTA 179, CFE MEMORANDO SO 528/2023.ORDEM DE COMPRA 2708/2023.
3.982,40
15/06/2023
PEÇAS, VÁLVULA, ESTICADOR, CORREIA, ROLAMENTO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO E REPAROS NA RETROESCAVADEIRA FROTA 179, CFE MEMORANDO SO 528/2023.ORDEM DE COMPRA 2708/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 877 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.
3.982,40
21/06/2023
Pagamento de Empenho 9260/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
3.982,40
TOTAL
3.982,40
3.982,40
3.982,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.