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Última atualização realizada em 16/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: CRISTIANE BEATRIZ DIERINGS

Dados do Empenho
Número do empenho: 9276 Data de lançamento: 13/06/2023
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO DE GESTÃO ESCOLAR E DE PESSOAS NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA NO DIA 14 DE JUNHO DE 2023 ÀS 10HRS E RETORNO DIA 16 DE JUNHO ÀS 22HRS, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 871/2023. 0,00 864,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/06/2023 VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO DE GESTÃO ESCOLAR E DE PESSOAS NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA NO DIA 14 DE JUNHO DE 2023 ÀS 10HRS E RETORNO DIA 16 DE JUNHO ÀS 22HRS, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 871/2023. 864,00
13/06/2023 VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO DE GESTÃO ESCOLAR E DE PESSOAS NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA NO DIA 14 DE JUNHO DE 2023 ÀS 10HRS E RETORNO DIA 16 DE JUNHO ÀS 22HRS, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 871/2023. LIQUIDADO CFME AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. 864,00
22/06/2023 estorno de liquidação de diária sem comprovação de despesa em horário exigido na lei (janta 14/06 e janta 15/06) -144,00
22/06/2023 ESTORNO DE DIÁRIA SEM COMPROVAÇÃO DE DESPESA EM HORÁRIO CORRETO (JANTA 14/06 E JANTA 15/06) -144,00
23/06/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009276/2023 CRISTIANE BEATRIZ DIERINGS - 3261 720,00
TOTAL 720,00 720,00 720,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.