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Última atualização realizada em 17/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: GILMAR RUDI POTTKER ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 9279 Data de lançamento: 13/06/2023
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa: PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso: 501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PEÇAS, SENSOR NÍVEL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SENSOR DE NÍVEL E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CAMINHÃO Nº 131 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 503/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2700/2023 297,00 297,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/06/2023 PEÇAS, SENSOR NÍVEL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SENSOR DE NÍVEL E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CAMINHÃO Nº 131 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 503/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2700/2023 297,00
29/06/2023 PEÇAS, SENSOR NÍVEL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SENSOR DE NÍVEL E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CAMINHÃO Nº 131 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 503/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2700/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 14373 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. 297,00
05/07/2023 Pagamento de Empenho 9279/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 297,00
TOTAL 297,00 297,00 297,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.