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Última atualização realizada em 17/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9304 Data de lançamento: 14/06/2023
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 OUTROS, ACOPLADOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACOPLADOR PARA MANUTENÇÃO DA FIBRA ÓPTICA PARA O IMPASI, CFE MEMORANDO SAP 274/2023.ORDEM DE COMPRA 2727/2023. 31,39 31,39

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/06/2023 OUTROS, ACOPLADOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACOPLADOR PARA MANUTENÇÃO DA FIBRA ÓPTICA PARA O IMPASI, CFE MEMORANDO SAP 274/2023.ORDEM DE COMPRA 2727/2023. 31,39
15/06/2023 OUTROS, ACOPLADOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACOPLADOR PARA MANUTENÇÃO DA FIBRA ÓPTICA PARA O IMPASI, CFE MEMORANDO SAP 274/2023.ORDEM DE COMPRA 2727/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 3439 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA. 31,39
20/06/2023 Pagamento de Empenho 9304/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 31,39
TOTAL 31,39 31,39 31,39
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.