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Última atualização realizada em 17/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: 38.142.281 CELSO RITTER CORREA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9317 Data de lançamento: 14/06/2023
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: 501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO PNEUS VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MONTAGEM E CONSERTO DE PNEUS DO CAMINHÃO FROTA 133, CFE MEMORANDO SO 517/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2735/2023. 350,00 350,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/06/2023 SERVIÇO PNEUS VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MONTAGEM E CONSERTO DE PNEUS DO CAMINHÃO FROTA 133, CFE MEMORANDO SO 517/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2735/2023. 350,00
20/06/2023 VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MONTAGEM E CONSERTO DE PNEUS DO CAMINHÃO FROTA 133, CFE MEMORANDO SO 517/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2735/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/272 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT. 350,00
22/06/2023 Pagamento de Empenho 9317/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 350,00
TOTAL 350,00 350,00 350,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.