3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO PNEUS
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MONTAGEM E CONSERTO DE PNEUS DO CAMINHÃO FROTA 133, CFE MEMORANDO SO 517/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2735/2023.
350,00
350,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/06/2023
SERVIÇO PNEUS
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MONTAGEM E CONSERTO DE PNEUS DO CAMINHÃO FROTA 133, CFE MEMORANDO SO 517/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2735/2023.
350,00
20/06/2023
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MONTAGEM E CONSERTO DE PNEUS DO CAMINHÃO FROTA 133, CFE MEMORANDO SO 517/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2735/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/272 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT.
350,00
22/06/2023
Pagamento de Empenho 9317/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
350,00
TOTAL
350,00
350,00
350,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.