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Última atualização realizada em 19/05/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: MOVEIS E ESQUADRIAS BUDKE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9410 Data de lançamento: 16/06/2023
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Assistência Farmacêutica
Função: Saúde
Subfunção: Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade: Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa: 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL
Natureza da despesa: POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 OUTROS, ARMÁRIO 2,20X2,00X0,52 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ARMÁRIO EM MDF BRANCO LISO 15MM COM FECHADURA, PUXADOR INOX E DOBRADIÇAS COM AMORTECEDOR, MEDINDO 2,20 X 2,00 X 0,52 DESTINADO PARA A FARMÁCIA DO PAM, CFME MEMORANDO INTERNO SS-FARMÁCIA 187/2023 E ORDEM DE COMPRA 2797/2023. 4.510,00 4.510,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/06/2023 OUTROS, ARMÁRIO 2,20X2,00X0,52 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ARMÁRIO EM MDF BRANCO LISO 15MM COM FECHADURA, PUXADOR INOX E DOBRADIÇAS COM AMORTECEDOR, MEDINDO 2,20 X 2,00 X 0,52 DESTINADO PARA A FARMÁCIA DO PAM, CFME MEMORANDO INTERNO SS-FARMÁCIA 187/2023 E ORDEM DE COMPRA 2797/2023. 4.510,00
30/06/2023 OUTROS, ARMÁRIO 2,20X2,00X0,52 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ARMÁRIO EM MDF BRANCO LISO 15MM COM FECHADURA, PUXADOR INOX E DOBRADIÇAS COM AMORTECEDOR, MEDINDO 2,20 X 2,00 X 0,52 DESTINADO PARA A FARMÁCIA DO PAM, CFME MEMORANDO INTERNO SS-FARMÁCIA 187/2023 E ORDEM DE COMPRA 2797/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1716 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. 4.510,00
07/07/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009410/2023 MOVEIS E ESQUADRIAS BUDKE LTDA - 3348 4.510,00
TOTAL 4.510,00 4.510,00 4.510,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.