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Última atualização realizada em 03/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: CARLOS ORESTES KUNZLER

Dados do Empenho
Número do empenho: 9456 Data de lançamento: 19/06/2023
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DA HABITAÇÃO
Função: Habitação
Subfunção: Habitação Urbana
Projeto / Atividade: Auxílio para Melhorias Habitacionais
Conta de Despesa: 3390.32.03.04.00.00 - MATERIAL PARA REPAROS HABITACIONAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABOS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOSPARA PESSOA SOB CAD. Nº 008154 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 2834/2023. 1.637,47 1.637,47

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/06/2023 MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABOS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOSPARA PESSOA SOB CAD. Nº 008154 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 2834/2023. 1.637,47
27/06/2023 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABOS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOSPARA PESSOA SOB CAD. Nº 008154 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 2834/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/30 ATESTADA PELA COORDENADORA DPTO DE HABITAÇÃO ELZA KRELING. 1.637,47
29/06/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009456/2023 CARLOS ORESTES KUNZLER - 5350 1.637,47
TOTAL 1.637,47 1.637,47 1.637,47
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.