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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: RADIO SOLEDADE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9464 Data de lançamento: 19/06/2023
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SICOE-SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO
Unidade: APOIO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria da Indústria, Comércio e Empreendimento
Conta de Despesa: 3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DIVULGAÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO REALIZADO DO EVENTO OUTLET 2023 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 152/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2844/2023. 500,00 500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/06/2023 SERVIÇO DIVULGAÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO REALIZADO DO EVENTO OUTLET 2023 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 152/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2844/2023. 500,00
28/06/2023 SERVIÇO DIVULGAÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO REALIZADO DO EVENTO OUTLET 2023 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 152/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2844/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 8599 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA IND.COM.EMPREENDIMENTOS DILETA VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 500,00
14/07/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009464/2023 RADIO SOLEDADE LTDA - 33298 500,00
TOTAL 500,00 500,00 500,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.