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Última atualização realizada em 09/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: CELSO RITTER CORREA 57607443053

Dados do Empenho
Número do empenho: 958 Data de lançamento: 26/01/2023
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função: Agricultura
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO PNEUS VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCAE MONTAGEM DE PNEUS REALIZADO NOS CAMINHÕES 188 E 186 CFE.MEMORANDO INTERNO 40/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 240/2023. 290,00 290,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/01/2023 SERVIÇO PNEUS VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCAE MONTAGEM DE PNEUS REALIZADO NOS CAMINHÕES 188 E 186 CFE.MEMORANDO INTERNO 40/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 240/2023. 290,00
31/01/2023 SERVIÇO PNEUS VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCAE MONTAGEM DE PNEUS REALIZADO NOS CAMINHÕES 188 E 186 CFE.MEMORANDO INTERNO 40/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 240/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 214 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA AGRIC.PEC.MEIO AMBIENTE VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. 290,00
06/02/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 958/2023 CELSO RITTER CORREA 57607443053 - 29352 290,00
TOTAL 290,00 290,00 290,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.