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Última atualização realizada em 15/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9582 Data de lançamento: 23/06/2023
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função: Agricultura
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: Assistência ao Produtor Rural
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 252 METROS DE CANO SOLDÁVEL E 04 ADESIVOS DESTINADOS PARA CONSERTO DE REDE D'ÁGUA EM PROPRIEDADE RURAL CFE.DECRETO MUNICIPAL Nº4.713/2023, MEMORANDO INTERNO SAPMA Nº323/2023, PARECER JURÍDICO Nº181/2023 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº56/2023. 0,00 1.088,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/06/2023 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 252 METROS DE CANO SOLDÁVEL E 04 ADESIVOS DESTINADOS PARA CONSERTO DE REDE D'ÁGUA EM PROPRIEDADE RURAL CFE.DECRETO MUNICIPAL Nº4.713/2023, MEMORANDO INTERNO SAPMA Nº323/2023, PARECER JURÍDICO Nº181/2023 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº56/2023. 1.088,00
11/07/2023 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 252 METROS DE CANO SOLDÁVEL E 04 ADESIVOS DESTINADOS PARA CONSERTO DE REDE D'ÁGUA EM PROPRIEDADE RURAL CFE.DECRETO MUNICIPAL Nº4.713/2023, MEMORANDO INTERNO SAPMA Nº323/2023, PARECER JURÍDICO Nº181/2023 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº56/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 20.215 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA AGRIC. PEC. MEIO AMBIENTE VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. 1.088,00
13/07/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009582/2023 VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826 1.088,00
TOTAL 1.088,00 1.088,00 1.088,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.