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Última atualização realizada em 15/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: SANDRA PALOMA DA SILVA 03008461000

Dados do Empenho
Número do empenho: 9587 Data de lançamento: 23/06/2023
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função: Agricultura
Subfunção: Abastecimento
Projeto / Atividade: Manutenção e Ampliação de Redes de Água Potável
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 59 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRAÚLICOS DIVERSOS REALIZADOS NAS REDES D'ÁGUA DAS LOCALIDADES DE LINHA JACUÍ MIRIM, JACUÍ MIRIM 2 E FAZENDA ITAÍBA CFE.MEMORANDOS INTERNOS SAPMA Nº314 E 315/2023, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº59/2023, PARECER JURÍDICO Nº184/2023 E CONTRATO Nº107/2023. 0,00 3.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/06/2023 VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRAÚLICOS DIVERSOS REALIZADOS NAS REDES D'ÁGUA DAS LOCALIDADES DE LINHA JACUÍ MIRIM, JACUÍ MIRIM 2 E FAZENDA ITAÍBA CFE.MEMORANDOS INTERNOS SAPMA Nº314 E 315/2023, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº59/2023, PARECER JURÍDICO Nº184/2023 E CONTRATO Nº107/2023. 3.500,00
30/06/2023 VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRAÚLICOS DIVERSOS REALIZADOS NAS REDES D'ÁGUA DAS LOCALIDADES DE LINHA JACUÍ MIRIM, JACUÍ MIRIM 2 E FAZENDA ITAÍBA CFE.MEMORANDOS INTERNOS SAPMA Nº314 E 315/2023, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº59/2023, PARECER JURÍDICO Nº184/2023 E CONTRATO Nº107/2023. LIQUIDADO CFE NF Nº 166 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA VANDERLEI S DE SOUZA. 3.500,00
04/07/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9587/2023 SANDRA PALOMA DA SILVA 03008461000 - 23662 3.500,00
TOTAL 3.500,00 3.500,00 3.500,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.