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Última atualização realizada em 29/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: SOUZA FLORES & CAMPOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9588 Data de lançamento: 23/06/2023
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa: 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
Natureza da despesa: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 60 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE SUPORTE BÁSICO DE VIDA AOS AGENTES DE ENDEMIAS E AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº1107/2023, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº60/2023, PARECER JURÍDICO Nº185/2023 E CONTRATO Nº108/2023. 0,00 6.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/06/2023 VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE SUPORTE BÁSICO DE VIDA AOS AGENTES DE ENDEMIAS E AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº1107/2023, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº60/2023, PARECER JURÍDICO Nº185/2023 E CONTRATO Nº108/2023. 6.500,00
22/08/2023 VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE SUPORTE BÁSICO DE VIDA AOS AGENTES DE ENDEMIAS E AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº1107/2023, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº60/2023, PARECER JURÍDICO Nº185/2023 E CONTRATO Nº108/2023. LIQUIDADO CFME NF 160/2023 ANEXA E ATESTADA PELA COORD. DE ENFERMAGEM JOICE MARQUES. 6.500,00
24/08/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9588/2023 SOUZA FLORES & CAMPOS LTDA - 26934 6.500,00
TOTAL 6.500,00 6.500,00 6.500,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.