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Última atualização realizada em 25/08/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JOSE SADI DEPELLEGRINS

Dados do Empenho
Número do empenho: 10025 Data de lançamento: 26/07/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: Conservação e Manutenção de Ruas e Passeios Públicos
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 26 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
60.00 CIMENTO 50 KG 37,80 2.268,00
3500.00 TIJOLO 6 FUROS 0,86 3.009,30
6000.00 TIJOLO MACIÇO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES QUANDO SE FIZER NECESSÁRIO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CFE DFD Nº 557/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 47/2023. 0,71 4.241,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/07/2024 CIMENTO 50 KG TIJOLO 6 FUROS TIJOLO MACIÇO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES QUANDO SE FIZER NECESSÁRIO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CFE DFD Nº 557/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 47/2023. 9.518,70
TOTAL 9.518,70 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 9.518,70
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.