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Última atualização realizada em 26/09/2024 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: BARBOSA E HOFFMANN LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10719 Data de lançamento: 26/07/2024
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Serviços Odontológicos
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: POSTO SAUDE ODONTOLÓGICO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO MANUTENÇÃO CADEIRA ODONTO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REVISÃO GERAL DO SISTEMA ELÉTRICO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA DO POSTO ODONTOLÓGICO CENTRAL, CFE MEMORANDO SS/AB 1145/2024 E ORDEM DE COMPRA 1062/2024. 650,00 650,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/07/2024 SERVIÇO MANUTENÇÃO CADEIRA ODONTO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REVISÃO GERAL DO SISTEMA ELÉTRICO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA DO POSTO ODONTOLÓGICO CENTRAL, CFE MEMORANDO SS/AB 1145/2024 E ORDEM DE COMPRA 1062/2024. 650,00
14/08/2024 SERVIÇO MANUTENÇÃO CADEIRA ODONTO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REVISÃO GERAL DO SISTEMA ELÉTRICO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA DO POSTO ODONTOLÓGICO CENTRAL, CFE MEMORANDO SS/AB 1145/2024 E ORDEM DE COMPRA 1062/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 202442 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIA DA SAÚDE ANTONINHA VENTURI DE OLIVEIRA. 650,00
16/08/2024 Pagamento de Empenho 10719/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 650,00
TOTAL 650,00 650,00 650,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.