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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: WILLIAN JURANDIR DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10738 Data de lançamento: 29/07/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade: Serviços de Abrigamento Terapêutico
Conta de Despesa: 3390.39.50.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa: CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 3 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE ACOLHIMENTO / INTERNAÇÃO PARA FINS DE TRATAMENTOS PSIQUIÁTRICO E PSICOLÓGICO, DE PESSOAS COM NECESSIDADES MENTAIS, INCLUINDO ASSISTÊNCIA, ATENDIMENTO CLÍNICO E PSICOLÓGICO, CUIDADOS, ALIMENTAÇÃO, HIGIENE PESSOAL, SEGURANÇA DOS PACIENTES, PARA 02 (DOIS) PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE, MEMORANDO SS/AB 1176/2024 E 1º ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO 63/2023. 0,00 10.838,65

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/07/2024 EMPENHO REFERENTE ACOLHIMENTO / INTERNAÇÃO PARA FINS DE TRATAMENTOS PSIQUIÁTRICO E PSICOLÓGICO, DE PESSOAS COM NECESSIDADES MENTAIS, INCLUINDO ASSISTÊNCIA, ATENDIMENTO CLÍNICO E PSICOLÓGICO, CUIDADOS, ALIMENTAÇÃO, HIGIENE PESSOAL, SEGURANÇA DOS PACIENTES, PARA 02 (DOIS) PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE, MEMORANDO SS/AB 1176/2024 E 1º ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO 63/2023. 10.838,65
29/07/2024 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/2024140; E/2024139; ANEXAS E ATESTADAS PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE ANTONINHA V DE OLIVEIRA. 10.838,65
02/08/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10738/2024 WILLIAN JURANDIR DA SILVA - 4465 10.838,65
TOTAL 10.838,65 10.838,65 10.838,65
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.