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Última atualização realizada em 26/09/2024 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: DENTAL PREMIUM LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10744 Data de lançamento: 29/07/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Serviços Odontológicos
Conta de Despesa: 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO
Natureza da despesa: REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 2 / 2024
Consórcio Licitação: 03.656.200/0001-95

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 GRAMPO PARA ISOLAMENTO. Fabricado em aço inoxidável, autoclavável. Disponível nos números 0, 00, 12A, 13A, 14A, 2, entre outros (na contratação será informada a numeração a ser fornecida). Embalagem individual contendo dados de identificação, procedência e lote. Unidade. 7,78 38,90
5.00 GRAMPO PARA ISOLAMENTO. Fabricado em aço inoxidável, autoclavável. Disponível nos números 26, 200, 201, 203, 204, 206, 208, 211, W8A, entre outros (na contratação será informada a numeração a ser fornecida). Embalagem individual contendo dados de identificação, procedência e lote. Unidade. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NOS POSTOS ODONTOLÓGICOS, CFE MEMORANDO SS/AB 1155/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 165/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 02/2024 - LICITAÇÃO COMPARTILHADA COMAJA. 8,03 40,15

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/07/2024 GRAMPO PARA ISOLAMENTO. Fabricado em aço inoxidável, autoclavável. Disponível nos números 0, 00, 12A, 13A, 14A, 2, entre outros (na contratação será informada a numeração a ser fornecida). Embalagem individual contendo dados de identificação, procedência e lote. Unidade. GRAMPO PARA ISOLAMENTO. Fabricado em aço inoxidável, autoclavável. Disponível nos números 26, 200, 201, 203, 204, 206, 208, 211, W8A, entre outros (na contratação será informada a numeração a ser fornecida). Embalagem individual contendo dados de identificação, procedência e lote. Unidade. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NOS POSTOS ODONTOLÓGICOS, CFE MEMORANDO SS/AB 1155/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 165/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 02/2024 - LICITAÇÃO COMPARTILHADA COMAJA. 79,05
27/08/2024 LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 5233 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO CLEITON TENGATEN. 79,05
29/08/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10744/2024 DENTAL PREMIUM LTDA - 34395 79,05
TOTAL 79,05 79,05 79,05
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.